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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1222001
Data de emissão 22/12/2021
Valor 5.330,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL FLORISA SILVA-EMENDA MAC.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/12/2021 9 5.330,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/12/2021 5.330,00