SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1128002
Data de emissão 28/11/2019
Valor 505,41
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***757773**
Dados do Credor
Nome do Credor CLARO S.A.
CPF/CNPJ ***325440142**
Endereço AV FREI SERAFIM, 2165, CENTRO, CEP:64000020
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ATENCAO BASICA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OUTUBRO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/11/2019 9 505,41 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/12/2019 505,41